домой   контакт   поиск       войти

ВЭД глазами профессионала: осуществление расчетов с нерезидентами и налогообложение ВЭД-операций

     
 
Дата проведения:  22 сентября 2010г. (среда)
Место проведения:  г. Киев
Курс проводит:  Александра Федак
Стоимость:  750 грн., для второго и более участников скидка 10%

14.08.2010

Программа семинара:


Блок 1.

Внешнеэкономический договор. Требования к внешнеэкономическому договору (контракту): существенные условия договора и последствия их отсутствия. Внесение изменений и дополнений в ВЭД-контракт, расторжение договора. Составляем трехсторонние договоры.  Применение норм международных конвенций в отношении внешнеэкономических договоров. Исковая давность и ее влияние на налогообложение.  Ответственность за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД («180 дней»):  санкции, а также пути приостановления их начисления. Валютный контроль, осуществляемый налоговыми органами.  

Практическое применение и оформление разнообразных форм расчетов с нерезидентами.  Возврат авансов. Выполнение договоров в нескольких иностранных валютах: пересчет в валюту договора, ограничения. Аккредитивная форма расчетов как механизм максимальной защиты от недобросовестного партнера. Расчеты с нерезидентами в гривнах через ЛОРО-счета. Расчеты наличной валютой: когда они допускаются? Прочие способы расчетов в ВЭД: зачет импорта и экспорта, перевод долга, замена стороны в договоре, выполнение обязательств в пользу третьего лица, расчеты векселями. Налоговые последствия таких альтернативных способов расчетов.

Специфика импортного, экспортного контракта, договора комиссии, поручения в ВЭД.  Таможенное оформление экспортно-импортных операций, «группа риска» среди импортеров и экспортеров с точки зрения таможни, льготы по таможенной пошлине. Критерии для производителей товаров с точки зрения таможенного законодательства. Временный ввоз товаров, безвозмездное получение и безвозмездная передача товаров нерезиденту. Недостачи товара при импорте, рекламации по качеству. Налоговые последствия по НДС и прибыли при таких операциях.

Оффшорные схемы. Зачем нужен оффшор? Классические оффшорные юрисдикции. Практические схемы оптимизации налогов в Украине через оффшорные компании: экспорт-импорт с использованием оффшорной компании, выплата роялти и вознаграждений за использование нематериальных активов, "давальческая "схема с использованием оффшорной компании. Применение оффшорных схем с целью защиты от рейдерстваРиски работы с  оффшорными компаниями.  

Совместная деятельность с нерезидентом. Оформляем получение иностранных инвестиций. Требования к договору займа в иностранной валюте.

Блок 2. 

Договор об оказании услуг в ВЭД. Импорт услуг нерезидента: база налогообложения НДС. Двойное налогообложение.

Экспорт услуг нерезиденту: три схемы поставки услуг. Когда применяется нулевая ставка НДС? Наличие у нерезидента постоянного представительства в Украине. Право на налоговый кредит в необлагаемых операциях.  Письма ГНАУ и разъяснения КМУ.

Экспорт-импорт услуг в сфере ВЭД на примерах: реклама, аутстаффинг персонала, маркетинг, фрахт, инжиниринг, выполнение работ (строительство, подряды), продажа программного обеспечения, посреднические услуги в поиске клиентов.  Анализ изменений в налогообложении НДС  операций услуг в ВЭД после принятия закона № 1451 от 04.06.2009г.

Налоговый учет операций в сфере ВЭД. Купля-продажа иностранной валюты, специфика налогового и бухгалтерского учета при посреднических договорах,  кредиты в инвалюте, получение и возврат иностранных инвестиций. Учет (расчет) процентов и курсовых разниц. Пересчет балансовой стоимости иностранной валюты и задолженности в иностранной валюте в налоговом учете.

Работа в холдинге иностранных компаний: как выплатить часть прибыли учредителям? Выплата дохода нерезиденту: налог на репатриацию. Межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения. Удержание налога с доходов нерезидента от деятельности на территории Украины.  Выплата роялти, процентов, прочих пассивных доходов.

Блок 3.  

Операции с наличной иностранной валютой. Оформление командировок за рубеж: расчет и выдача аванса, оформление авансового отчета, возврат неиспользованных сумм. Сколько наличных средств можно взять с собой? Подтверждаем понесенные расходы. Операции с корпоративной картой. Оформление и учет представительских расходов за рубежом. (Форма приказа, расчет аванса на командировку, пример оформления операций прилагаются).

Оформление на работу в Украине иностранных граждан. Налог с доходов работников-нерезидентов. Проблема определения резидентности, порядок применения ставок налогообложения (15 или 30%) с учетом конвенций об избежании двойного налогообложения.


Регламент:

Начало регистрации в день семинара – в 9.30. Регламент: с 10.00 до 17.00

Для второго и более участников скидка 10%.

В стоимость входит комплексный обед, раздаточный материал на CD.

        Количество мест ограничено.


РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (044) 361-84-30, 362-24-37


Возврат к списку


Записаться на семинар
Название организации*
Название курса
Дата проведения
Код курса
Кол-во участников
Контактное лицо*
№ свидетельства НДС
Инд. налоговый номер
Почтовый индекс*
Город*
Район
Область
Улица*
Дом*
Офис/комната*
Телефон*
e-mail*
Сообщение


 
     
 



Записались на семинар?

Оплатите прямо с сайта!